02475 立讯精密
实时 按盘价 不变58.800 0.000 (0.000%)
集团简介
  - 集团股份亦在深圳证券交易所上市,编号为002475。
  - 集团主要从事为消费电子、汽车电子、通信与数据中心等领域的全球客户提供从零组件、模组到系统的精密智
    造解决方案(PIMS)。
  - 消费电子领域方面,零组件产品组合包括音视频数据传输线束和连接器、充电线束和连接器、扬声器和接收器
    、麦克风、马达、可变光圈、天线、电源零组件、磁性零组件、塑胶成型零组件、金属结构零组件和软包零件
    ;模组产品组合包括Wi-Fi模组、蓝牙模组、屏幕模组、mini-LED及系统级封装(SiP);系
    统产品组合包括用於办公空间(笔记本电脑及视频会议系统)、家居空间(智能音箱及美容仪器)及户外空间
    (耳机、AR眼镜及智能手表)的完整设备。
  - 汽车电子领域方面,零组件产品组合包括各种线束、连接器及母线;模组产品组合包括汽车USB模组、无线
    充电模组、超宽带数字钥匙、安全气囊控制单元、智能接线盒、摄影监控系统╱电子後视镜、隐藏式门把手、
    电池管理系统、车载充电器、DC/DC、配电单元、汽车控制单元、微控制器及主动式後轮转向系统;系统
    产品组合包括汽车血管神经系统(车辆线束及连接器系统)、智能域控制系统、智能底盘系统、车辆进入系统
    及动力总成系统。
  - 通信与数据中心领域方面,零组件产品组合包括高频算力传输线束、高导热零组件及散热器;模组产品组合包
    括散热模组、光模块、电源模组、液冷模组及风扇;系统产品组合包括基站天线、塔顶放大器╱合路器、远程
    射频单元、中继器、有源天线单元、射频拉远单元、分布式天线、CPE(安装於客户所在地的电信设备)、
    电源供应系统、滤波器及温控系统。
  - 集团亦提供用於医疗设备、工业设备、户外动力设备、机器人、新能源储存等终端市场的产品及解决方案。
  - 截至2025年12月31日,集团在全球29个国家共设立105个生产基地(其中69个位於中国大陆、
    香港及台湾,9个位於墨西哥,4个位於越南,3个位於罗马尼亚)、28个自设研发中心(其中16个位於
    中国大陆)、94个测试实验室及66个地方办事处。
  - 集团所有营业额均来自直接销售。
业绩表现2026  |  2025
  - 按照中国会计准则,截至2026年6月止六个月,集团营业额增长40.2%至1745.04亿元(人民
    币;下同),股东应占溢利增加18%至78.43亿元。期内,集团业务概况如下:
    (一)整体毛利增加42.2%至205.54亿元,毛利率上升0.2个百分点至11.8%;
    (二)消费电子:营业额增长19.3%至1224.76亿元,占总营业额70.2%;销量上升3%至
       37.42亿件/套,平均售价增加15.5%至每件/套32.7元;毛利上升17.8%至
       125.55亿元,毛利率减少0.1个百分点至10.3%;
    (三)汽车电子:营业额上升2.7倍至323.91亿元,占总营业额18.6%;销量增长1.6倍至
       4.66亿件/套,平均售价增加43.5%至每件/套69.6元;毛利增长2.7倍至45.8亿
       元,毛利率则下跌0.1个百分点至14.1%;
    (四)通信与数据中心:营业额增加49.7%至166.09亿元;销量上升37.6%至3.19亿件/
       套,平均售价增长8.8%至每件/套52.1元;毛利增加30.9%至28.72亿元,毛利率减
       少2.5个百分点至17.3%;
    (五)於至2026年6月30日,集团之货币资金为718.13亿元,短期及长期借款分别为
       935.69亿元及245.43亿元,流动比率为1.1倍(2025年12月31日:1.1倍)
       。资产负债率(债务净额(借款、融资券、租赁负债、应付债券及可转换债券,扣除现金及现金等价物
       )除以权益总额)为67.44%(2025年12月31日::66.07%)。
公司事件簿2026
  - 於2026年6月,集团业务发展策略概述如下:
    (一)计划加大研发力度,当中拟围绕底层技术(包括材料及工艺制程)和智造体系进行持续创新,以及拟持
       续加大在铜互联、光互联、散热管理、电源管理、AI智能终端、3D打印、机器人、6G技术、高性
       能碳化硅光波导及太赫兹频段通信等前沿领域的探索与投入;
    (二)计划进一步深化全球布局,包括加强海外研发中心的投入、优化海外制造基地的产能配置、进一步构建
       全球化团队、完善全球品牌认知与员工激励机制;
    (三)计划进一步升级和拓展开发与智造平台,包括提升智能化制造能力、数字孪生技术、检测能力,并通过
       能源数据共享和工艺优化,为客户实现产品的绿色制造;
    (四)计划继续采用垂直产品整合与横向行业拓展战略,进一步实现不同技术要素的有机结合,持续地将成熟
       技术方案迁移至新兴领域,并拟透过战略投资以实现经营规模和盈利能力的双重提升。
  - 2026年7月,集团发售新股上市,估计集资净额248.28亿港元,拟用作以下用途:
    (一)约86.9亿港元(占35%)用於扩充产能及升级生产基地;
    (二)约74.48亿港元(占30%)用於技术研发;
    (三)约37.24亿港元(占15%)用於投资上下游行业或相关产业的优质目标;
    (四)约24.83亿港元(占10%)用於偿还银行借款;
    (五)约24.83亿港元(占10%)用作营运资金。
股本变化
生效日期事项股数 / 类别发行价备注
31/07/2026配售 / 发行141 A股--兑换可换股债券或优先股;兑换价RMB 55.67
09/07/2026配售 / 发行396,014,700 H股HKD 63.280新上市;包括1254万股超额配售股份
股本
有限制流通A股16,729,804
无限制流通A股7,325,075,302
H股396,014,700
发行股数7,737,819,806
备注: 实时报价更新时间为 21/09/2026 09:26
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